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Taller

Especificaciones para un sistema de control interno eficaz

Inicio: 17 de octubre

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Este curso está dirigido a funcionarios encargados de la implementación, evaluación y mejora del sistema de control interno, el mismo que permita alcanzar un adecuado nivel de madurez del control interno

Detalle del curso

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Modalidad a elegir

Presencial en NM Lima Hotel

o Virtual (En Vivo por Zoom),

¡tú eliges!

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Fechas

17 y 18 de octubre

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Duración

08 horas

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Horario

2:00 pm a 6:00 pm

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Inversión

Via Zoom: s/.800 + IGV

Presencial: s/.950 + IGV

La inscripción al curso incluye: Material y Certificado digital para los participantes que cumplan mín. 80% asistencia

Objetivo

En una crisis empresarial o actos de corrupción se suele atribuir como causas, entre otros, a un débil sistema de control interno. Ante la presencia de diversos métodos para abordar el tema de control interno (leyes, normas, cuestionarios de implementación y evaluación, etc), resulta oportuno ofrecer un temario que permita conocer la literatura global que existeen apoyo de su implementación

Temario

Generalidades
I. Cultura de control interno
II. Marco de control interno COSO 2013
III. Guías de la organización COSO relacionadas al marco de control interno

  • Guía para la supervisión del control interno

  • Sacando provecho de COSO en las tres líneas de defensa

  • Una guía de implementación para la industria de proveedores de servicios médicos

  • Control interno efectivo en la presentación de informes de sostenibilidad

  • Gestión del riesgo de fraude

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Expositor

Curso - Gestión de Riesgo Opercional: Metodologías y Herramientas  - Class Consulting

Juan Villanueva Chang

Eco. Juan Villanueva Chang, Ex Subgerente de Planeamiento de Auditoría del Banco Central de Reserva del Perú. Fue miembro del Equipo Técnico de Implementación y Seguimiento del Sistema de Control Interno. Expositor sobre Control Interno en la Escuela de Capacitación de Banca Central (ESBANC).

 

Ha realizado exposiciones y consultoría en temas de implementación de sistemas de control interno y enfoques de auditoria basada en riesgos en Caja Huancayo, Caja Maynas, Caja Metropolitana, Caja Trujillo, ESSALUD, SUNAT, Petroperú, Banco de la Nación, Edpyme Alternativa.

 

En el exterior fue expositor en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), Gerencias de Auditoría Banco Central de Bolivia, Paraguay y Uruguay, VII Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría (CIFA) - Santo Domingo, Foro Internacional sobre Control Fiscal, Contraloría General de Colombia), II Seminario Regional de la Federación Latinoamericana de Auditores Internos FLAI.

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